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興安盟委員會網信辦2019年部門預算公開報告

來源:行署辦 作者:行署辦公室 發布時間:2019年05月10日

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中共興安盟委員會網絡安全和信息化

委員會辦公室

2019年部門預算公開報告

2019年5月10

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、項目支出績效目標情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分  2019年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、項目支出績效目標申報表


第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)部門職能

中共興安盟委員會網絡安全和信息化委員會辦公室(以下簡稱盟委網信辦)是中共興安盟委員會網絡安全和信息化委員會的辦事機構,承擔盟委網絡安全和信息化委員會日常工作,作為正處級,列入盟委工作機關序列,對外加掛興安盟互聯網信息辦公室牌子。

(二)部門主要職責

1.貫徹執行黨中央關于網絡安全和信息化工作的方針政策和自治區黨委、盟委的決策部署。組織開展對全盟涉及網絡安全和信息化重大問題的研究,提出工作建議。指導、檢查、推動各旗縣市和盟直各部門網絡安全和信息化工作。

2.研究擬訂全盟網絡安全和信息化的相關政策、發展規劃并督促落實。統籌推進全盟網絡安全和信息化法治建設,并對各旗縣市各部門的實施情況進行監督檢查。組織落實網絡安全和信息化國家標準。組織或參與網絡安全和信息化國內國際、盟內外交流合作。

3.統籌協調組織落實黨委(黨組)網絡意識形態責任制和網絡安全責任制,會同有關部門開展組織重大事項調研、督查考核并提出問責建議,維護網絡意識形態安全。

4.負責全盟互聯網信息內容建設,研究擬訂全盟互聯網新聞信息傳播政策。統籌協調組織互聯網宣傳、輿論引導和網絡評論工作。推動網絡陣地建設,負責全盟新聞網站規劃建設,統籌協調移動互聯網發展和管理工作?;嵬泄夭棵糯俳趁教逵胄旅教逕疃熱諍戲⒄?。

5.負責全盟互聯網信息內容建設,組織推進網絡輿論生態治理。依法負責網絡新聞業務和具有新聞輿論及社會動員功能業務的審批和日常監管。負責互聯網信息內容監督管理執法,統籌協調和指導督導互聯網行業相關部門加強互聯網信息內容管理,依法查處違法違規行為。

6.指導協調全盟網絡輿情監管應急工作,組織開展網絡輿情收集、研判、研究、信息編報等工作,依法規范互聯網輿情服務市場,組織落實、指導網絡輿情應對處置與應急任務。

7.負責統籌協調全盟網絡安全和相關監督管理工作。統籌推進全盟網絡安全保障體系和可信體系建設,統籌協調關鍵信息基礎設施安全?;すぷ?,指導推進黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作。統籌協調、組織指導網絡安全監測預警和信息共享通報工作。負責協調處理全盟網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作。

8.承擔指導推進全盟信息化工作,協調推進全盟網絡安全和信息化軍民融合深度發展。協調推進網絡強盟及大數據有關工作,統籌協調重要信息資源開發利用、開發共享工作,推動公共服務和社會治理信息化,指導信息網絡基礎設施建設。

9.研究擬訂并組織實施全盟互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查有關政策,指導推進新技術新應用的安全評估。協調擬訂扶持信息網絡行業自主創新和發展的政策,開展互聯網經濟和發展態勢研究,推動建立健全信息網絡行業投融資及技術創新服務體系。依法管理全盟金融信息服務相關工作,開展金融信息服務市場監管,協調金融監管部門建立全盟網絡金融信息發布、傳播監管制度及工作機制。

10.推動網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設,發展、聯系、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,指導推進互聯網行業黨建工作。規劃指導全盟互聯網信息服務從業人員教育培訓考核工作,組織開展網絡媒介素養教育。承擔全盟網絡安全和信息化干部人才隊伍規劃建設和教育培訓工作。

11.完成盟委、自治區黨委網絡安全和信息化委員會辦公室、盟委網絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。

12.職責分工。盟委網信辦牽頭負責全盟網絡安全和信息化發展工作,盟工業和信息化局負責工業領域的網絡安全和信息化工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

(一)機構設置

盟委網信辦內設機構:

1.綜合科

2.網絡新聞信息傳播與評論科

3.網絡應急與管理執法科

4.網絡安全和信息化科

5.機關黨建人事科

(二)預算單位構成情況

單位情況表

序號

單位名稱

單位性質

1.

中共興安盟委員會網絡安全和信息化委員會辦公室

財政撥款的行政單位

第二部分   2019年部門預算安排情況說明

一、部門預算收支總體情況說明

收入預算110.72萬元,比2018年預算增加110.72萬元,增長100%。盟委網信辦為2019年機構改革后新轉隸單位,2018年無獨立預算。

支出預算110.72萬元,比2018年預算增加110.72萬元,增長100%。盟委網信辦為2019年機構改革后新轉隸單位,2018年無獨立預算。

(一)部門預算收入情況說明

部門預算收入110.72萬元,其中:一般公共預算撥款收入110.72萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0.00萬元,占比0%,本單位無政府性基金預算撥款;事業收入0.00萬元,占比0%;事業單位經營收入0.00萬元,占比0%;,其他收入0.00萬元,占比0%;上年結轉0.00萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0.00萬元,占比0%。

(二)部門預算支出情況說明

部門預算支出110.72萬元,其中:基本支出110.72萬元,占比100%;項目支出0.00萬元,占比0%;事業單位經營支出0.00萬元,占比0%。

主要用于機構運轉等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明

(一)財政撥款規模情況

財政撥款收支預算110.72萬元,包括:一般公共預算財政撥款0.00萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,上年結轉0.00萬元。

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1.一般公共服務類101.06萬元,比上年預算數增加101.06萬元。主要用于行政運行和機關服務。

2、住房保障支出類9.66萬元,比上年預算數增加9.66萬元。主要用于住房改革支出和住房公積金。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

政府性基金預算財政撥款0.00萬元,比上年預算數增加0萬元,增長0%。

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

財政撥款“三公”經費支出預算0.23萬元,比上年預算增加0.23萬元,增長100%;本年預算比上年執行數增加0.23萬元,增長100%。盟委網信辦為2019年機構改革后新轉隸單位,2018年無獨立預算。其中:

  1. 因公出國(境)費用0.00萬元,比上年預算數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%。

2、公務接待費0.23萬元,比上年預算數增加0.23萬元,增長100%,本年預算比上年執行數增加0.23萬元,增長100%。

3、公務用車購置及運行維護費0.00萬元,比上年預算增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置0.00萬元,比上年預算增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%,本年預算比上年執行數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0.00萬元,本年預算比上年預算增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%,比上年執行數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0%。

第三部分  其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2019年,我單位機關運行經費財政撥款預算10.12萬元,比上年增加10.12萬元,增長100%,由于盟委網信辦為2019年機構改革后新轉隸單位,2018年無獨立預算。

二、政府采購預算情況說明

政府采購預算總額0.00萬元,其中:政府采購貨物預算0.00萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。

三、國有資產占有使用情況說明

截至2018年末,共有車輛0輛,其中:機要應急車輛0輛等,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)等。

四、2019年度項目支出績效目標情況說明

項目支出預算績效目標填報情況

2019年,填報績效目標的預算項目0個,公開績效目標0個,公開項目占全部預算項目的0%。公開填報績效目標的項目支出預算0.00萬元,占全部項目支出預算的0%。

(公開填報績效目標的項目支出資金量不得低于預算批復資金的80%。)

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務員車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經費:是指為保障各部門運行,用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

第五部分  預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:謝忱        聯系電話:0482-3972167

第六部分  部門預算公開表

詳見附表:部門預算公開8張表,項目支出績效目標表(績效目標申報表要求統一打包成壓縮包附后)。

附件:215001網絡安全和信息化委員會辦公室.xls

地 址:內蒙古烏蘭浩特市興安盟黨政大樓電話: 0482-8266664傳真: 0482-8266661Email: [email protected]

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